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歳出 平成28年度(2016年度)一般会計決算の状況 | 城陽市

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Academic year: 2018

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人件費 16.0%

普通建設 事業費

14.4%

物件費 12.1% 繰出金

8.8% 公債費

10.9% 補助費等

10.0% 扶助費

24.8% 積立金

1.5%

その他 1.5%

歳出決算額 27,201,634千円

性質別 総務費

14.1%

土木費 12.4%

民生費 39.8% 教育費

8.9% 衛生費

5.8% 公債費

12.6%

その他 6.4%

歳出決算額 27,755,478千円

目的別

《 歳 出 》(性質別) (単位:千円、%)

伸び率 決算額 A 構成比 決算額 B 構成比 (A-B)/B 人 件 費 4,337,018 16.0 4,668,512 16.2 △ 7.1 物 件 費 3,301,269 12.1 3,536,685 12.3 △ 6.7 維 持 補 修 費 113,056 0.4 146,332 0.5 △ 22.7 扶 助 費 6,757,470 24.9 6,597,995 23.0 2.4 補 助 費 等 2,728,207 10.0 2,737,668 9.5 △ 0.3 普 通 建 設 事 業 費 3,902,953 14.3 2,938,830 10.2 32.8

災 害 復 旧 事 業 費 0 0.0 0 0.0 皆減

公 債 費 2,970,222 10.9 4,997,917 17.4 △ 40.6 積 立 金 410,523 1.5 518,146 1.8 △ 20.8

投資及び出資金、貸付金 298,891 1.1 300,791 1.1 △ 0.6

繰 出 金 2,382,025 8.8 2,294,857 8.0 3.8

前 年 度 繰 上 充 用 金 0 0.0 0 0.0 0.0

合 計 27,201,634 100.0 28,737,733 100.0 △ 5.3 項   目

平成28年度 平成27年度

《 歳 出 》(目的別) (単位:千円、%)

執行率 当初予算額 最終予算額 A 決算額 B B/A 議 会 費 260,967 258,821 257,060 99.3 総 務 費 3,985,500 4,019,100 3,906,066 97.2 民 生 費 10,973,947 11,349,944 11,045,683 97.3 衛 生 費 1,684,645 1,631,532 1,611,599 98.8

労 働 費 50,243 52,811 49,865 94.4

農 林 水 産 業 費 101,828 143,565 121,213 84.4 商 工 費 455,973 488,272 469,264 96.1 土 木 費 3,645,181 4,324,005 3,442,710 79.6 消 防 費 860,766 1,066,945 879,916 82.5 教 育 費 2,799,726 2,532,521 2,470,507 97.6

災 害 復 旧 費 6 6 0 0.0

公 債 費 3,590,218 3,590,218 3,501,595 97.5

予 備 費 50,000 18,418 0 0.0

合 計 28,459,000 29,476,158 27,755,478 94.2 科   目

平  成  28  年  度

(単位:千円)

歳入歳出差引額 63,790

翌年度へ繰り越すべき財源 44,150

実質収支額 19,640

参照

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